2020-12-17 16:16:10 来源:中国周刊
自市“两办”印发《连云港市内部审计工作规定》以来,连云港市内部审计工作实现了新发展,呈现了新气象。据统计,今年以来全市共实施内部审计项目4998个,提出建议意见被采纳2267条,促进增收节支3.7亿元。
内部审计作为对依法属于审计机关审计监督对象的单位实施监督的第一道防线,是审计监督的基础环节,是审计监督体系的重要组成部分,具有全面性、专业性、连续性等优势。作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的重要制度设计和自我约束机制,内部审计工作越有成效,单位出现违法违规问题和绩效低下问题的可能性就越小。
近年来,连云港市委、市政府高度重视内部审计工作,加强对内部审计工作的指导和监督,充分发挥内部审计的基础作用。特别是机构改革期间,组织、编制等部门积极支持,推动全市58家单位设立了内部审计机构或明确了内部审计职能。全市各单位越来越重视内部审计工作,内部审计力量不断壮大、制度机制不断完善、领域不断拓展、质量成效显著提升,在促进单位完善内部治理、提升发展质量、推动深化改革、促进反腐倡廉等方面发挥了积极作用。
今年以来,连云港市审计局逐步推动全市近80家单位成立了审计委员会或审计工作领导小组,切实加强对内部审计工作的领导,提升了内部审计工作质量和效率。为落实审计机关与主管部门的协作机制,该局会同市教育局、市国资委分别出台《关于共同推动内部审计工作高质量发展合作意见》《关于共同加强部门合作推动市属监管企业内部审计工作高质量发展合作意见》等文件,推动教育系统、市属国企内部审计工作全面开展。
编辑:潘潘
编审:陈翰卿
编辑:海洋